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01 差旅安排事项
02 安排注意事项
03 酒店预订工作
04 票务预订工作
05 应急处理工作
06 差旅费用管理
行政文秘
1.差旅事项管理
由于工作需要,领导经常会出差、旅行。每次出行之前,文秘人员都要为其做好大量的准备工作。首先,文秘人员应了解差旅包括的事项,具体内容如下。
2.差旅事项说明
在安排差旅事项时,文秘人员应当对具体该安排的事项心中有数,有条不紊,各项事项具体应做的工作如下。
安排好领导及企业员工的差旅,是行政文秘的一项重要工作。在安排过程中,一定要细心谨慎,制定周密的出行计划,做好票务、酒店的预定工作,准备好携带物品,协调领导的工作与休息时间,安排领导走后的工作,不要让领导和相关员工带着疲惫和牵挂出差。
差旅安排的具体注意事项如下。
1.制定出行计划
◎ 周详的旅行计划是领导顺利完成工作任务的重要前提
◎ 旅行计划主要考虑时间、地点、交通工具、携带文件、费用和具体安排事项
◎ 编写旅行计划书
2.预定票务
◎ 查看最新的时刻表,以防订不上票,多种渠道订票
◎ 根据出差人员的级别定制相应待遇的车票或机票
◎ 在旅行日程上注明其它交通工具的具体时间供灵活地换乘
3.食宿安排
◎ 据领导的个人喜好和习惯安排住宿
◎ 预定交通方便,环境安静整洁,费用经济的酒店
◎ 了解酒店食宿的条件设施,注意安全
4.携带物品
◎ 工作所需要的文件如谈判合同、协议书、产品资料和演讲稿等
◎ 旅途中所需的生活用品
◎ 各类证件
5.工作安排
◎ 要让领导在出差前对公司的事情作个安排
◎ 为领导做好出差准备
◎ 动身当天,要安排好送领导的车
1.酒店预订工作的内容
为了保证出差人员工作与生活的需要,酒店预订工作就显得尤为重要,这关系到出差人员的食宿问题,只有休息好才能更有效率的工作,预订酒店工作的具体内容如下。
地点选择
工作方便、交通便利,环境整洁安静,费用经济
食宿配套、安全
客房预订
根据领导要求预订酒店
预订所提供的信息,如住宿者姓名、抵达时间与退房时间及对房间的要求
2.酒店预订的方法
预订酒店的方法有很多,文秘人员在预订酒店常用以下3种,具体如下。
◎ 旅行社预订,旅行签约的酒店相对固定,适用于旅游旺季酒店难以预订的情况,此种方法需向旅行社支付一定手续费
◎ 网络预订,文秘人员直接上网预订,方便快捷
◎ 电话预订,领导确定某一酒店,文秘人员通过直接向该酒店预订
差旅
1.预订票务
文秘人员在准备预订票务之前,先要明确领导的目的地,还要与领导商定选择出行的交通工具,预订票务。票务预订的方式有很多,无论以何种方式订票,文秘人员都需要掌握如下信息
预订
◎ 了解出差的目的地,合适的启程时间、中途停留地、出发与到达时间
◎ 掌握领导喜欢的交通工具的详细信息,希望的座位等级
◎ 是否需要往返交通服务,是否需要出租车
◎ 希望住什么等级的宾馆和房间
◎ 是否有特殊要求,如远程通讯设施
取消预订
◎ 若领导改变出行计划,文秘人员要把未用过的票退回去并请求退款
◎ 如果时间很紧,可以打电话取消预订,并发传真或邮寄一封确认信
2.取票
文秘人员拿到所订票后,要仔细核对,看是否与订票时提出的要求有出入。文秘人员需着重核对如下信息
1.紧急情况的预防措施
领导出差期间,公司可能会出现意想不到的事情,一旦出现紧急情况,文秘人员应减少其带来的风险,使损失降到最低。通常,文秘人员要做好以下6个方面的预防措施。
◎ 确定事发后的责任人,对紧急情况进行处理
◎ 提前进行紧急情况模拟演练,测试紧急情况的处理程序是否合适
◎ 定期并对所有工作人员培训,了解发生紧急情况时如何处理
◎ 定期检查和更新设备,保证相关设备可以随时处理紧急情况
◎ 明确各级管理人员在紧急情况下的任务和职责,情况一旦发生,各负其责
2.紧急情况的应对措施
紧急情况随时都可能发生,文秘人员应做好应对各种紧急情况的准备,对于不同的紧急情况的应对措施如下。
3.常规紧急情况处理
(1)所有紧急情况文秘人员都应如实报告和记录。
(2)根据紧急情况的性质,文秘人员要求填写“事件情况记录表”。
(3)文秘人员应立即将事件报告给领导或安全主管,获取事件涉及人员的完整记录,同时保证采取相应措施消除隐患,以便处理有关赔偿的法律案件。
4.人身伤亡事故或自然灾害情况处理
如发生伤亡事故或自然灾害,则应用下列的表对事故情况作出记录。
(1)工伤情况报告表。
(2)突发灾害报告。
行政文秘
1.差旅费控制的关键点
差旅费是公司员工因公出差期间所产生的交通费用、住宿费用和杂运费等各项费用。差旅费控制的关键点如下。
2.差旅费申请流程图
为了有效控制差旅费,差旅费的申请有严格的要求,每一次差旅费的申请都要遵循其申请流程。
3.差旅费的报销
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定会有所不同,根据单位具体的规章制度,规定限额内的差旅费可以凭据报销。
出差报销管理制度
第1章 总则
第1条 目的
为规范员工出差报销管理工作,合理控制差旅费用开支,参照公司相关规定,特制定本制度。
第2条 适用范围
公司内部所有人员出差费用的报销管理均参照本制度执行。
第2章 差旅费报销管理
第3条 交通费报销
1.出差人员乘坐汽车、飞机、轮船及火车,原则上应出具运输部门的车船发票。
2.对于出差人员乘坐飞机要从严控制,若因任务紧急需乘坐飞机,事前须经公司总经理审批,机票由公司直接联系订购。
3.如出差人员随车到目的地,未发生车船票,则不报销交通费。
4.出差人员出差期间,城市公共交通费凭票报销,但须说明事因,注明起点至终点。
第4条 住宿费报销
1.出差人员的住宿标准依岗位级别确定,高层管理人员____ 元/天,中层管理人员____元/天,基层人员____元/天;如有特殊情况经总经理批准,可提高住宿标准;身兼多职的,按职别最高的标准执行。
2.由接待单位免费接待或无住宿费收据的,一律不予报销住宿费。
第5条 其他费用
1.出差人员的伙食补助费不分途中和住宿,按不同地区差异给予补助;一线城市每人每天补助____元,二线城市每人每天补助____元,三线城市每人每天补助____元。
2.市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。可发给午餐补助费,超出市区范围的,发给出差补助费____元/天。
第6条 外出参加培训、重大活动或参加有关会议的人员,交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用或由公司安排食宿的,不得再报销该期间的食宿费用和获得出差补助。
第3章 差旅费报销有关注意事项
第7条 凡公司开展业务需发生费用时,均应事先申请,经部门经理同意,报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出,财务部门有权拒绝办理,且费用由个人自理。
第8条 车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起票地点、时间和票价等)并由其部门经理签字证实后予以报销。
第9条 出差人员应在回公司后____天内报账,需延期报销的应有书面申请并由主管领导审批。
第10条 出差人员必须认真执行任务,在指定出差地点、区域内积极主动地完成任务,凡乘出差之机因私事绕道或往返中增加停留地点所发生的车票、住宿费一律不予报销,同时,也不享受办私事期间的伙食补助费。
第4章 附则
第11条 本制度的最终解释权归行政部。
第12条 本制度自颁布之日起执行。
4.差旅的相关表格
(1)年度出差计划表
(2)出差准备费用表
(3)出差申请审批表
(4)员工出差登记表
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