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01 成本核算服务流程与规范
02 盘点工作服务流程与规范
03 固定资产提前报废处理流程与规范
服务程序 | 审核收货记录 审核出库单据 核算当日成本、成本率 编制费用统计 | |
服务规范 | 步骤1 | 1)成本管理员每天从采购部的收货员处拿回当日的收货报告,并将其按各个厨房及库房分类 2)复核收货报告的计算是否有误,如发现问题及时处理 |
步骤2 | 1)成本管理员每天审核各部门的领料单,检查签字是否齐全 2)按照出库货物类别,分类计入各部门 | |
步骤3 | 1)成本管理员将核对计算后的收货报告,按各厨房、餐厅,计算当日的采购金额并记录 2)将各个厨房餐厅每天从仓库领取的食品计算出金额并记录 3)将每天夜审报表中的各厨房、餐厅的收入金额与每天各厨房、餐厅采购金额和出库金额的合计数,减去员工用餐和宴请金额数进行对比,计算各厨房当日成本率 | |
步骤4 | 1)成本管理员根据审核后的收货报告和各部门的出库单据,编制各部门每月费用统计表 2)编制各部门实际发生费用与预算对比表,与预算相差较大的要找出原因,并通知相关部门 | |
相关说明 |
服务程序 | 召开盘点会议 盘点前准备 进行盘点 撰写盘点报告 账务处理 | |
服务规范 | 步骤1 | 1)财务总监制订盘点计划,包括范围、日期、人员组织等,报总经理审批 2)总经理审批同意后,组织相关部门召开盘点会议,传达盘点计划 |
步骤2 | 1)财务部向相关部门下发盘点通知和盘点表格 2)各部门在经理的领导下,做好以下准备 ①准备好盘点工具 ②堆置存货,应力求整齐、集中、分类 ③对于现金、有价证券等,应按类别整理并列清单 ④各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点 ⑤各项财产账册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本) | |
步骤3 | 1)库存物品的盘点 ①财务盘点人员以日常收货入库单、领料单、内部调拨单输入电脑后的数据为依据,在账账相符的前提下对实物逐一进行盘点 ②若有疑问及时查出原因,核对账实相符后,财务部打出收发存汇总表,并由财务部盘点人员和仓管员签字认可 2)餐厅的食品原材料、酒吧的酒水饮料、客房的客用品、印刷品、清洁剂等当期实际结存物品的盘点 ①部门盘点人员清点物品数量,按顺序逐一盘点,防止漏盘、错盘、重盘等现象发生 ②盘完后将原始盘点表编号并注明盘点时间及地点后交给财务部核对 ③若有异议,财务部将部门盘点表汇总,制成正式盘点表交盘点部门主管对照原始盘点表审阅并签字认可 3)客房部、餐饮部布草、瓷器、玻璃器皿、不锈钢用品等低值易耗品的盘点 ①客房部、餐饮部每月底对以上物品进行盘点,并于次月1日前将部门盘点结果及报损报告交财务部 ②财务部每季度对以上物品进行盘点,客房部、餐饮部应予以配合 4)固定资产的盘点(每半年进行一次):财务部与各部门相关人员一起对各类固定资产的数量、规格、物品编号、摆放地点及损坏情况进行认真记录,并与原始记录核对 | |
步骤4 | 1)盘点结束后,财务部将所有的盘点表整理汇总,并将其与各项财产的账簿记录进行核对 2)根据核对结果,撰写盘点报告,反映物品的盘亏、盘盈情况,并报财务总监、总经理审批 | |
步骤5 | 1)经财务总监、总经理批准后,财务部对财产的盈亏做出相应的账务处理 2)将盘点过程中形成的资料根据酒店财务档案管理规定进行分类整理,及时归档保存 | |
相关说明 |
服务程序 | 申请报废固定资产 报废审批 账务处理 | |
服务规范 | 步骤1 | 1)使用部门填写固定资产报废单,部门经理签字后,转交工程部做技术鉴定 2)工程部经实地检验后,对既不能修理,又不能再使用的,提出报损意见,送报财务部资产管理员 |
步骤2 | 1)资产核算员填写固定资产原值,已提折旧额及固定资产净值,将报废单送交成本控制主管审核 2)成本控制主管审核后,送交财务部经理、财务总监审批 3)财务总监审批同意后,报酒店总经理审批签字 | |
步骤3 | 1)资产管理员将固定资产明细账、报废单作为固定资产提前报废的凭证 2)将凭证送交成本会计,由其及进行该固定资产相关的账务处理 | |
相关说明 |
#酒店##会计##流程设计#
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